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计划财务处召开专题工作例会
-- 推进审计问题整改与法规学习
2022年10月14日,计划财务处在行树楼103结算大厅召开专题工作例会,计划财务处负责人刘文宝主持会议,全体财务人员参会。
会上,全体人员重点讨论2021年度财务收支审计报告,深入分析审计发现的问题:一是支付部分款项时未按规定向收款方取得发票;二是部分支出未严格履行政府采购相关规定;三是部分原始发票存在不合规情况。
针对上述问题,会议组织全体财务人员集中学习《会计法》《发票管理办法》等相关法律法规,进一步强化财务人员的合规意识与专业素养。同时,会议明确后续工作重点,要求团队结合审计问题与法规要求,完善审计整改报告,确保各项问题整改落实到位,提升财务工作规范化水平。
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